Detalhes da vaga
Cadastrar ou atualizar dados do paciente no sistema, no prazo de quinze minutos da chegada, conforme critérios pré estabelecidos para correto registro do atendimento e segurança do paciente.
Solucionar junto as operadoras de saúde as autorizações pendentes no prazo de cinco dias.
Corrigir os erros sinalizados pelo Faturamento, no prazo de 24 horas.
Estabelecer comunicação com as operadoras de saúde para autorizações pendentes ou negativas para continuidade da assistência ao paciente e faturamento dos serviços prestados.
Receber as guias de relatório de produtividade médica do profissional, certificando que todas foram entregues dentro do prazo.
Destinar corretamente para faturar os prontuários dos pacientes na data do atendimento e os casos em situação de análise do convênio no prazo de cinco dias.
Cobrar e repassar ao caixa do setor os valores de consulta no ato do registro em sistema.
Cobrar valores da conta do paciente em sistema, no momento da alta.
Emitir e destinar, via sistema, ao setor responsável, as notas fiscais e valores dos atendimentos particulares, compilados em lotes, no fechamento de caixa.
Repassar valores de consulta aos médicos.